開立存證發票¶
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只要是有統一編號的買受人,都可以使用本節方式開立電子發票給它的客戶。

如上圖,填寫發票主檔步驟如下:
選取發票日期。請注意! 發票日期與發票號碼要順時順號開立。
填寫發票號碼。請注意! 這裡的發票號碼並不會有驗證機制,所以請自行將已開立過的發票號碼另外紀錄下來,避免重覆開立。
設定買方統編。務必要先完成「 交易對象資料維護 」的設定,才能在這裡選取它的公司名稱。
決定是否勾選「內含營業稅」。有勾選,則發票明細的金額直接累加起來,就是「總計」的金額,其營業稅額為秀 0 元,這是買受人為政府機關、學校時所用的; 若買受人為一般商家,請不要勾選,並自行計算出品項發票單價的未稅價,當發票明細中所填的都是未稅價時,發票主檔表格中的營業稅額會自動代出。
設定品項。須在「 產品資料維護 」中有設定的,才可以在這裡選取。若要增刪品項,可使用 + 或 - 的按鈕操作。
勾選產品。在跳出的新視窗中,可多值勾選「產品」。
新增產品明細。按下「新增產品明細」的連結,會將所勾選的「產品」帶回原來的主檔頁面。
存檔。確認無誤後,即可存檔。

發票存檔後,會直接轉到「 發票自行交付存證上傳 」的頁面。要繼續完成交付存證上傳的動作,請點選上傳檔名的連結。若發票內容有誤,可勾選後,按下「刪除」按鈕刪除發票。

錯誤原因: 『注意:發票資料含有相同買賣方統一編號。』¶
若發票內容有誤不刪除,執意點入「上傳檔名的連結」後,會看到系統提示的錯誤原因,如上圖。那這張有誤的發票可不可做「交付存證上傳」呢? 我猜想,系統應該不會阻止,但因為我只敢操作到「憑證簽章」之前的動作,怕真的「上傳」了,稅務單位會來找我聊聊,為什麼要犯這種錯呢!
那如何對「正確的發票」做「交付存證上傳」的作業,請見「發票自行交付存證上傳 」頁的說明。